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業務介紹

一、部門介紹
  審計部擁有一支綜合素質高,工作務實的注冊會計師隊伍,能為各類企業提供高質量的專業審計服務。我們致力于打造聚信品牌的核心競爭力,體現為我們注重幫助中小企業家、創業型企業家解決財務稅務各類現實問題,減少內部控制風險并規范管理。
 
二、審計價值
  財務報表及附注的完整性、準確性和公允披露是滿足投資者預期的先決條件。
  審計對于維持投資者和其他報表使用人對貴公司及市場整體財務體系的信心至關重要。投資者需求的變化與包含非財務信息在內的企業信息實時監管的變化導致公司報告環境飛速變化,而審計必須與其相適應。
  我們的審計不僅為符合適用報告準則的規定提供合理保證,針對識別出的內部管理問題提出的管理建議等是審計過程中重要的增值成果,使我們還能夠幫助您應對當前和將來面臨的挑戰。
  這是因為我們的審計是我們基于對您的企業、所屬行業以及最新法規準則的深刻而廣泛的了解。貴公司面臨的風險,管理層控制該風險的方式以及貴公司向利益相關者公布財務報告的透明度都是我們考慮的范疇。

三、服務內容
1.財務報表審計
  包括年度會計報表審計,國有企業年度審計,清產核資審計,外商投資企業年度審計,會計報表審閱,企業合并、分立、清算事宜中的審計,企業收購、兼并審計,任期經濟責任審計,企業內控制度調查及評價,實收資本驗證,財務盡職調查、商定程序審計及其他專項審計業務
 
2.稅務
  企業所得稅匯算清繳鑒證
  企業財產損失鑒證
  研究開發費加計扣除鑒證
  房地產開發企業土地增值稅清算鑒證
  企業合并、分立、重組、并購、清算的稅務籌劃
  企業IPO過程中的稅務籌劃
  IPO稅務盡職調查
 
3.評估
  公司設立(實物出資)、兼并、出售、聯營 
  資產拍賣、轉讓、抵押、擔保和保險 
  引進戰略投資者 
  企業清算 
  各類資產減值測試涉及的評估 
  投資性房地產公允價值評估 
  金融資產和金融負債公允價值評估 
  其他各類單項資產、負債、資產組或資產組組合公允價值或特定價值的評估 
  無形資產(專利權、商標權、專有技術和商譽等)評估
  無形資產的轉讓、出資 
  企業股份制改造、合資、合作、重組及兼并
  其他經濟行為的資產評估
 
4.內部審計
  內部審計職能外包、專項內部審計、任期內部審計、特殊目的內部審計。
 
5.資本市場
  中小板、創業板、新三板股改及上市服務,企業上市前理賬,中小企業與資本市場對接
 
6.風險管理
  內部控制評價、內部控制風險管理。

四、聯系我們
主管審計業務合伙人:魯軍芳
固定電話:0571-86738197
郵箱:ljf@juxincpa.com






























合伙人:翁科英
固定電話:0571-86738197
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